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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 1.777.973
Nro. Solicitud de Transferencia
31090
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.244.581

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 533.392
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
32/41
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39575
Monto Contrato
₲ 236.302.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.515.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.515.978

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355834
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667