Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005963
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.555.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            64522
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-05-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-06-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-06-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.429.758
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.105
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 69.682
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 46.455
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
        
                                    RUC
                            
            601164-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            76
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-13001-18-32332
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 80.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 76.239.710
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 76.239.710
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            308539
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERÍA - CONTRATO ABIERTO
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        