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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039725
Monto de la Factura
₲ 553.230
Nro. Solicitud de Transferencia
75401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.610

Retención DNCP
₲ 1.931
Retención IVA
₲ 15.088
Retención Renta
₲ 20.117
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
20/22
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-46161
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.171.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.171.157

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403791
Nombre de la Licitación
Servicios de Provisión de Café para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas