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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027353
Monto de la Factura
₲ 4.163.660
Nro. Solicitud de Transferencia
132535
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.039.671

Retención DNCP
₲ 15.975
Retención IVA
₲ 26.508
Retención Renta
₲ 81.506
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-27519
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.829.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.829.735

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura