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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009776
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18912
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
122/2013
Código de Contratación (CC)
AC-13003-14-15725
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.837

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256180
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico