Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001695
Monto de la Factura
₲ 42.200.900
Nro. Solicitud de Transferencia
127434
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.200.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-14914
Monto Contrato
₲ 99.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.294.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.294.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271099
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion, Articulos de Ferreteria, Plomeria y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2