Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 1.098.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112981
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.098.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
51/14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-14756
Monto Contrato
₲ 1.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.094.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5