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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 3.838.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158767
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.838.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIRMEN S.A.
RUC
80018555-2
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-15398
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.627.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.492

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273799
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo