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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000904
Monto de la Factura
₲ 145.287.918
Nro. Solicitud de Transferencia
146594
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.722.534

Retención DNCP
₲ 512.470
Retención IVA
₲ 3.962.398
Retención Renta
₲ 3.962.398
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
609
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46899
Monto Contrato
₲ 414.000.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.841.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.841.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)