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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019137
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125372
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
AC-13003-12-7109
Monto Contrato
₲ 50.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.434.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.434.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232303
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico