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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027344
Monto de la Factura
₲ 23.319.780
Nro. Solicitud de Transferencia
31186
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.176.687

Retención DNCP
₲ 83.103
Retención IVA
₲ 635.994
Retención Renta
₲ 423.996
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24846
Monto Contrato
₲ 68.474.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.117.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.117.685

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302909
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO Y HEMOCENTRO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas