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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004451
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35335
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.664.219

Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 47.727
Retención Renta
₲ 31.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
AC-11001-17-25757
Monto Contrato
₲ 23.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.879.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.879.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300158
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional