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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004928
Monto de la Factura
₲ 20.556.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179841
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.176.132

Retención DNCP
₲ 71.759
Retención IVA
₲ 560.618
Retención Renta
₲ 747.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
3/2024
Código de Contratación (CC)
AC-11003-24-47644
Monto Contrato
₲ 76.047.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.942.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.942.173

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados