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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005397
Monto de la Factura
₲ 723.293
Nro. Solicitud de Transferencia
73203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 681.289

Retención DNCP
₲ 2.552
Retención IVA
₲ 19.726
Retención Renta
₲ 19.726
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-12006-22-42196
Monto Contrato
₲ 20.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.510.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.510.799

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361385
Nombre de la Licitación
Servicios de provisión de café
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas