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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 101.123.400
Nro. Solicitud de Transferencia
59972
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.415.865

Retención DNCP
₲ 373.675
Retención IVA
₲ 1.444.620
Retención Renta
₲ 2.889.240
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-37217
Monto Contrato
₲ 813.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.629.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.629.089

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)