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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004146
Monto de la Factura
₲ 45.288.350
Nro. Solicitud de Transferencia
24736
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.178.437

Retención DNCP
₲ 167.327
Retención IVA
₲ 648.817
Retención Renta
₲ 1.293.769
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36684
Monto Contrato
₲ 539.495.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.362.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.362.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional