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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004149
Monto de la Factura
₲ 38.324.530
Nro. Solicitud de Transferencia
22270
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.538.800

Retención DNCP
₲ 141.594
Retención IVA
₲ 549.334
Retención Renta
₲ 1.094.802
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36684
Monto Contrato
₲ 539.495.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.362.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.362.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional