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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000612
Monto de la Factura
₲ 1.981.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168128
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.864.212

Retención DNCP
₲ 6.988
Retención IVA
₲ 54.027
Retención Renta
₲ 54.027
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
9/22
Código de Contratación (CC)
AC-14001-23-45363
Monto Contrato
₲ 36.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.154.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.154.349

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica