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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0016845
Monto de la Factura
₲ 13.404.400
Nro. Solicitud de Transferencia
134295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.492.900

Retención DNCP
₲ 46.794
Retención IVA
₲ 365.575
Retención Renta
₲ 487.433
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
539
Código de Contratación (CC)
AC-12013-23-46149
Monto Contrato
₲ 1.029.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.495.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.495.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas