Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-001-0052965
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.463.900
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            67771
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-05-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-06-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-06-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.344.356
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 57.474
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 449.015
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 598.687
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA FERRO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80009121-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            55/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-13002-24-46568
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 61.305.450
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 57.136.678
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 57.136.678
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            431359
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2023/2024
        
                                    Convocante
                            
            Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Justicia Electoral
        