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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0056796
Monto de la Factura
₲ 6.749.400
Nro. Solicitud de Transferencia
88062
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.357.443

Retención DNCP
₲ 23.807
Retención IVA
₲ 184.075
Retención Renta
₲ 184.075
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
97/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-42023
Monto Contrato
₲ 19.717.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.900.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.900.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo