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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002247
Monto de la Factura
₲ 3.919.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192376
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.692.138

Retención DNCP
₲ 13.834
Retención IVA
₲ 106.064
Retención Renta
₲ 106.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37868
Monto Contrato
₲ 10.750.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.195.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.195.132

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas