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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0037363
Monto de la Factura
₲ 18.661.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59413
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.792.763

Retención DNCP
₲ 68.958
Retención IVA
₲ 266.593
Retención Renta
₲ 533.186
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37829
Monto Contrato
₲ 28.096.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.788.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.788.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366462
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad