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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000208
Monto de la Factura
₲ 133.890
Nro. Solicitud de Transferencia
149559
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.996

Retención DNCP
₲ 472
Retención IVA
₲ 3.652
Retención Renta
₲ 3.652
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LEIDI LAURA PAREDES
RUC
2059458-5
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44938
Monto Contrato
₲ 39.235.399
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.814.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.814.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA E INSUMOS VARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar