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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 1.234.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32060
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.229.562

Retención DNCP
₲ 4.938
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-20295
Monto Contrato
₲ 5.399.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.243.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.243.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270452
Nombre de la Licitación
Provision de periodicos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional