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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048114
Monto de la Factura
₲ 1.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33704
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.489

Retención DNCP
₲ 3.675
Retención IVA
₲ 28.418
Retención Renta
₲ 28.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38542
Monto Contrato
₲ 34.517.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.512.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.512.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1