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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001732
Monto de la Factura
₲ 649.308.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64269
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.155.056

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 17.708.400
Retención Renta
₲ 23.611.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12006-25-48501
Monto Contrato
₲ 1.298.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.155.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.155.056

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403775
Nombre de la Licitación
SOLICITUD DE PROPUESTAS N° 1/2021 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO DE NUEVOS DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL (SIFEN-EKUATIA)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR