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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009552
Monto de la Factura
₲ 8.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187190
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.865.093

Retención DNCP
₲ 29.453
Retención IVA
₲ 227.727
Retención Renta
₲ 227.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12020-19-35809
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.446.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.446.178

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia