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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001880
Monto de la Factura
₲ 25.392.661
Nro. Solicitud de Transferencia
150987
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.895.648

Retención DNCP
₲ 89.567
Retención IVA
₲ 692.527
Retención Renta
₲ 692.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12004-24-47459
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.362.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.362.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421470
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores