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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001899
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51103
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.888

Retención DNCP
₲ 14.112
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 72.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12014-18-32246
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.357.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.357.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304767
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparación e instalación de acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer