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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024183
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178736
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.560

Retención DNCP
₲ 2.940
Retención IVA
₲ 22.500
Retención Renta
₲ 15.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
AC-13003-15-20393
Monto Contrato
₲ 10.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.199.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.199.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282183
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico