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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001006
Monto de la Factura
₲ 8.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.177.685

Retención DNCP
₲ 30.652
Retención IVA
₲ 237.000
Retención Renta
₲ 237.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41240
Monto Contrato
₲ 20.590.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.431.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.431.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396339
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Cámaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2