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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003201
Monto de la Factura
₲ 4.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193491
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.424.499

Retención DNCP
₲ 16.704
Retención IVA
₲ 115.468
Retención Renta
₲ 129.153
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41922
Monto Contrato
₲ 14.579.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.745.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.745.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1