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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000972
Monto de la Factura
₲ 2.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109110
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.818.430

Retención DNCP
₲ 10.564
Retención IVA
₲ 81.682
Retención Renta
₲ 81.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41076
Monto Contrato
₲ 23.007.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.651.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.651.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396339
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Cámaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2