Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000126
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            69790
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            14-06-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-06-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-06-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.629.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 43.636
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 327.273
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSÉ CARLOS TELLO PAREDES
        
                                    RUC
                            
            7701221-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            35
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12006-17-25649
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 24.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 23.258.182
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 23.258.182
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            301474
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSULTORIA ECONOMICA Y FINANCIERA PARA LA SSEE
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        