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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 210.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161842
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.419.433

Retención DNCP
₲ 743.725
Retención IVA
₲ 5.750.455
Retención Renta
₲ 5.750.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
AC-11001-22-42484
Monto Contrato
₲ 660.382.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.258.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.258.299

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387027
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza Integral de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional