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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001385
Monto de la Factura
₲ 20.002.218
Nro. Solicitud de Transferencia
58820
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.840.524

Retención DNCP
₲ 70.553
Retención IVA
₲ 545.515
Retención Renta
₲ 545.515
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42267
Monto Contrato
₲ 43.714.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.990.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.990.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386959
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de 2 Cebinfas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667