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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002393
Monto de la Factura
₲ 35.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191367
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.829.761

Retención DNCP
₲ 128.423
Retención IVA
₲ 793.851
Retención Renta
₲ 992.965
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-34666
Monto Contrato
₲ 159.539.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.154.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.154.034

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar