Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004322
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.439.214
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            84671
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            09-07-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-07-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.731.430
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 51.456
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 393.797
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 262.531
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LLEVA S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80072033-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            33/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12001-18-32347
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 84.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 51.967.654
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 51.967.654
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            331970
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        