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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004738
Monto de la Factura
₲ 11.172.480
Nro. Solicitud de Transferencia
84751
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.624.825

Retención DNCP
₲ 39.815
Retención IVA
₲ 304.704
Retención Renta
₲ 203.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-32347
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.967.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.967.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331970
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo