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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009852
Monto de la Factura
₲ 928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61681
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 924.625

Retención DNCP
₲ 3.375
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-32716
Monto Contrato
₲ 22.800.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.280.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.280.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339213
Nombre de la Licitación
Adquición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4