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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000887
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86730
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.573.745

Retención DNCP
₲ 73.367
Retención IVA
₲ 567.273
Retención Renta
₲ 567.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
529
Código de Contratación (CC)
AC-12013-21-40944
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.544.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.544.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377259
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas