Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000886
Monto de la Factura
₲ 7.838.520
Nro. Solicitud de Transferencia
50760
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.376.403
Retención DNCP
₲ 34.561
Retención IVA
₲ 213.778
Retención Renta
₲ 213.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
529
Código de Contratación (CC)
AC-12013-21-40944
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.544.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.544.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377259
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas