Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000024
Monto de la Factura
₲ 13.431.600
Nro. Solicitud de Transferencia
17162
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.773.208
Retención DNCP
₲ 47.865
Retención IVA
₲ 366.316
Retención Renta
₲ 244.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-30730
Monto Contrato
₲ 13.431.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.773.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.773.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321253
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA FCM AD-REFERENDUM PRESUPUESTO 2.017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas