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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81676
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUELA BELTRÁN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6193
Monto Contrato
₲ 3.721.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.706.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.706.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213093
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero