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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000498
Monto de la Factura
₲ 310.589.772
Nro. Solicitud de Transferencia
117460
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.570.380

Retención DNCP
₲ 1.106.829
Retención IVA
₲ 8.470.630
Retención Renta
₲ 5.647.087
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENRIQUE EDGARDO DIAZ BENZA CANO
RUC
177622-3
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
LI-12013-12-68636
Monto Contrato
₲ 143.537.400.531
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.952.543.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.952.543.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243118
Nombre de la Licitación
MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito