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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032399
Monto de la Factura
₲ 1.165.971.752
Nro. Solicitud de Transferencia
56713
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.519.349

Retención DNCP
₲ 4.155.099
Retención IVA
₲ 31.799.230
Retención Renta
₲ 21.199.486
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
586
Código de Contratación (CC)
LI-12013-12-68614
Monto Contrato
₲ 160.599.006.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.011.478.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.011.478.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243118
Nombre de la Licitación
MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito