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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001750
Monto de la Factura
₲ 114.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79862
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LI-12001-10-11507
Monto Contrato
₲ 1.128.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.101.174.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.101.174.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185529
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE STAND EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo