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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0069831
Monto de la Factura
₲ 629.130.909
Nro. Solicitud de Transferencia
67605
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.815.954

Retención DNCP
₲ 2.441.028
Retención IVA
Retención Renta
₲ 18.873.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LI-12008-20-187455
Monto Contrato
₲ 1.174.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.106.135.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.135.339

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos y Mobiliarios para Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667