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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 2.513.769.092
Nro. Solicitud de Transferencia
13855
Fecha Solicitud de Transferencia
20-02-2025
Fecha de la Transferencia
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.353.801.968

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 68.557.339
Retención Renta
₲ 91.409.785
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SANTA ROSA
RUC
80108660-4
Número de Contrato
449
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-178392
Monto Contrato
₲ 167.343.553.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.582.814.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.545.065.936

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353172
Nombre de la Licitación
CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR - RUTA 1: SAN JUAN BAUTISTA - ENCARNACION - AD REFERENDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada